|
Faktúra |
2024300025
|
ŠJ potraviny
|
296,07 |
s DPH |
09012024 |
Agro Branisko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nižný Slavkov |
Martina Jurovová |
vedúca ŠJ |
15012024 |
31012024 |
|
Faktúra |
94792233
|
ŠJ potraviny
|
19 619,00 |
s DPH |
28,11.2022 |
Milk Agro, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Nižný Slavkov |
Martina Jurovová |
vedúca ŠJ |
29.11.2022 |
12.12.2022 |
|
Faktúra |
2024300817
|
ŠJ potraviny
|
106,37 |
s DPH |
106,37 |
Agro Branisko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nižný Slavkov |
Martina Jurovová |
vedúca ŠJ |
25.03.2024 |
31.03.2024 |
|
Faktúra |
01/2024
|
fa
|
|
s DPH |
01/2024 |
|
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
Objednávka |
20200002
|
stavebné práce sklad. priestorov
|
2 985,00 |
s DPH |
03.01.2020 |
Stanislav Tomaščák |
ZŠ s MŠ Nižný Slavkov |
Ing. Marcel Spodník |
riaditeľ |
|
29.01.2020 |
|
Objednávka |
20200001
|
Lyžiarsky výcvik
|
1 889,60 |
s DPH |
03.01.2020 |
Hotel Lopušná dolina |
ZŠ s MŠ Nižný Slavkov |
Ing. Marcel Spodník |
riaditeľ |
|
29.01.2020 |
|
Objednávka |
20200003
|
preloženie rozvádzačov elektro-rozvodne
|
2 483,16 |
s DPH |
07.01.2020 |
Pavel Ján |
ZŠ s MŠ Nižný Slavkov |
Ing. Marcel Spodník |
riaditeľ |
|
29.01.2020 |
|
Faktúra |
ŠJ
|
ŠJ potraviny 1/2020
|
98,99 |
s DPH |
07.01.2020 |
Tamila, spol. s r.o. |
|
|
|
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
Objednávka |
20200004
|
stavebný materiál
|
603,82 |
s DPH |
08.01.2020 |
Stavebniny Boysi |
ZŠ s MŠ Nižný Slavkov |
Ing. Marcel Spodník |
riaditeľ |
|
29.01.2020 |
|
Objednávka |
20200005
|
náradie a drobný tovar
|
215,33 |
s DPH |
09.01.2020 |
Stavebniny Boysi |
ZŠ s MŠ Nižný Slavkov |
Ing. Marcel Spodník |
riaditeľ |
|
29.01.2020 |
|
Faktúra |
5545907679
|
telefón
|
31,99 |
s DPH |
10.01.2020 |
Orange |
|
|
|
20.01.2020 |
24.02.2020 |
|
Faktúra |
70767417
|
Prístup na Virtuálnu knižnicu
|
165,60 |
s DPH |
10.01.2020 |
Komensky s.r.o. Košice |
|
|
|
14.01.2020 |
24.02.2020 |
|
Faktúra |
5545977574
|
telefón
|
11,99 |
s DPH |
10.01.2020 |
Orange |
|
|
|
20.01.2020 |
24.02.2020 |
|
Faktúra |
012020
|
stavebné práce sklad. priestorov
|
2 985.00 |
s DPH |
15.01.2020 |
Stanislav Tomaščák |
|
|
|
30.01.2020 |
24.02.2020 |
|
Faktúra |
012020
|
preloženie rozvádzačov elektro-rozvodne
|
2 483,16 |
s DPH |
15.01.2020 |
Pavel Ján |
|
|
|
14.01.2020 |
24.02.2020 |
|
Faktúra |
217011497
|
Lyžiarsky výcvik
|
1 889,60 |
s DPH |
20.01.2020 |
Hotel Lopušná dolina |
|
|
|
30.01.2020 |
24.02.2020 |
|
Objednávka |
20200006
|
časopis Škola
|
215,33 |
s DPH |
23.01.2020 |
MEDLEN JurisDat |
ZŠ s MŠ Nižný Slavkov |
Ing. Marcel Spodník |
riaditeľ |
|
29.01.2020 |
|
Faktúra |
920992077
|
časopis Škola
|
25,00 |
s DPH |
28.01.2020 |
MEDLEN JurisDat |
|
|
|
30.01.2020 |
24.02.2020 |
|
Faktúra |
200012
|
stavebný materiál
|
603,82 |
s DPH |
28.01.2020 |
Stavebniny Boysi |
|
|
|
30.01.2020 |
24.02.2020 |
|
Objednávka |
20200007
|
poplatok GDPR
|
120,00 |
s DPH |
29.01.2020 |
NAJ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nižný Slavkov |
Ing. Marcel Spodník |
riaditeľ |
|
29.01.2020 |